编号:3141 简历更新:2020-09-23 浏览:
陈女士
|31岁|宁波 |本科学历|4年以上经验
求职意向
  • 期望从事职位: 风险控制 审计经理/主管 投资银行业务
  • 期望从事行业:会计/金融/银行/保险
  • 工作地点:浙江 宁波
  • 期望薪资:¥15000-20000
  • 到岗时间:不确定
  • 求职状态:其他
  • 期望工作性质:全职
工作经历 平均工作时长:
  • 2016.10-2020.03
    普华永道中天会计师事务所高级审计
    工作描述: 累计完成20个以上项目审计工作,涉及企业类型包括大型上市公司、世界五百强企业、大型重资产国有企业和跨国企业等,涉及领域包括航空服务业、汽车零配件、电梯、轴承等制造业、高端展览会、高端化妆品零售业、房地产建筑业及物流仓储行业。 在了解项目业务流程、管理框架、财务政策的基础上,进行内审审计、财务数据分析、发现内控缺陷、提出财务建议等。 作为现场审计负责人,参与审计工作计划定制,统筹安排现场审计工作,指导现场审计工作的进行,与企业管理层交流审计结果,提出审计意见,编织并出具了10余份审计报告。
  • 2015.07-2016.02
    国金证券股份有限公司新三板项目助理
    协助完成新三板、并购重组等项目的相关工作,整理并核对项目前期披露的报告及数据,协助开展项目尽职调查报告的撰写和检查,建立客户资源库并与客户保持良好联系
教育经历
  • 2012.09-2016.06
    上海外国语大学
    本科学历 金融学专业
项目经验
  • 2016.11 - 2019.05
    某新加坡大型仓储服务跨国公司审计某新加坡大型仓储服务跨国公司审计
    项目描述: 对大型仓储跨国企业进行审计工作,按照审计计划顺利完成审计工作,提出审计中发现的问题及建议,编制并出具审计报告,为客户创造价值。 责任描述: 了解物流仓储行业的运作流程,针对投资性房地产建造合同进行审阅并检查,对建造成本、发展管理费用等财务数据进行合理性测试,针对租赁合同进行审阅并对租赁收入采用特定方法进行重新计算等,编制并出具四份审计报告。
  • 2016.10 - 2019.12
    某四大航空公司A股上市公司审计审计
    项目描述: 对大型航空公司执行审计程序并出具内控报告及财务审计报告。于报告日前,顺利完成审计工作,出具真实公允的审计报告 责任描述: 针对航空业客票销售和收款循环,航材、航油、餐食等采购和付款循环,财务报表循环进行内控测试;基于财务报表,熟悉经租和融租的区别,掌握飞行员购置费、安家费、培训费等会计处理,对飞发大修、航油航材等成本进行核算并执行审计程序。
  • 2016.10 - 2019.11
    某大型国企房地产A股上市公司审计审计
    项目描述: 为大型房地产公司进行审计,包括商业住房、拆迁安置房等项目。顺利完成审计工作,于预审阶段发现问题并提出改进建议,为年审工作做准备。 责任描述: 了解和评估房地产行业内部控制活动,针对建造合同、销售及收款循环等内部控制进行测试,提出内控改进建议;基于财务报表,对存货、应交税费、建造合同收入及成本等进行核算并执行审计程序。
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